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1、1.做進項票收票登帳記錄。
2、2.應付賬款臺帳及時記錄回票信息。
3、3.進項附上相匹配的送貨單、入庫單。
4、對賬無誤備做賬用。
5、 1.核對數量、金額。
6、確認無誤后開票。
7、2.銷項票據附上匹配相對應的送貨單,核對無誤備做賬用。
8、3.開票后及時將銷售信息錄入應收帳款臺帳 1.入庫:原輔料及其他物料入庫報表上數量、金額與收、發(fā)票據核對。
9、2.出庫:所有發(fā)出產成品以及外調、外借等臺賬與出庫數量核對。
10、3.核對各生產工序間收、發(fā)數據相互是否一致。
11、4.隨時檢查倉庫各類臺賬的記錄情況,發(fā)現(xiàn)記錄不及時,不規(guī)范的及時糾正或整改。
12、5.倉庫出入庫所有原始單據回籠(收回財務部),初定每周收二次即:周三、周收單據,同時,要求各倉管員將電子檔臺賬及時期發(fā)到財務部,查臺賬與單據是否相符。
13、6.與個供應商財務對賬,及時做好應收、應付帳臺賬。
14、7.協(xié)助會計做財務帳,并與會計核對應收、應付賬款的對賬。
15、 1.月底根據核實后的出庫數據做好銷售報表。
16、2.做好銷售月報、季報、年報 1.督促落實月底盤點工作,將盤點后的原始盤點表格收回備份,待查。
17、檢查各生產工序月出入庫明細表,月匯總報表及盤點差異報表,核對各車間差異數,做好分析表。
18、2.根據原材及輔料使用分析表做出當月倉庫盈虧表.3.督促各倉管員將出入庫明細表、匯總表、盤點表、分析表、數量對賬表等交到財務部,根據需要打印備份。
19、 1.做好財務部各類臺賬以及倉庫交來的臺賬保存2.所有原始票據收集和分類整理,以備做賬用。
20、(不能作為做賬附件用的票據分類 存檔).3.各類電子檔資料分類保存,要求用U盤備份。
本文分享完畢,希望對大家有所幫助。
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